為推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)公司規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)增效等方面發(fā)揮重要職能作用,根據(jù)公司《2022年度內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,12月13日至14日,市交投公司組織內(nèi)審驗(yàn)收小組對(duì)公司本部及各子公司開展2022年度內(nèi)部綜合審計(jì)整改驗(yàn)收工作。
內(nèi)審驗(yàn)收小組根據(jù)整改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)每一項(xiàng)發(fā)現(xiàn)的問題,逐項(xiàng)核查整改證明資料,整改一項(xiàng)、銷號(hào)一項(xiàng),對(duì)未完成整改的問題,提出合理的整改建議,抓緊抓牢,不打折扣、不搞變通,切實(shí)把問題整改作為規(guī)范管理的有效途徑。
此次整改驗(yàn)收?qǐng)?jiān)持問題不清零、整改不罷休,內(nèi)審驗(yàn)收小組還將對(duì)正在整改、需長期整改的問題進(jìn)行回頭看工作,確保審計(jì)整改工作嚴(yán)格落實(shí)落細(xì)落地,達(dá)到“發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題、帶動(dòng)一片整改,完成一項(xiàng)整改、優(yōu)化一處管理”的效果,切實(shí)將審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)公司治理效能提升的有力舉措。
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